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关于游仙检察院2015年部门决算编制的说明
时间:2016-07-29  作者:  新闻来源:  【字号: | |
    按照预算管理有关规定,目前部门预(决)算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)绵阳市游仙区检察院基本职能。一是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;二是依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查;三是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作;四是依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督;五是对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。

  (二)2015年重点工作任务介绍。

  2015年检察工作总体思路是:认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照“四个全面”的要求,紧紧围绕全区工作大局,认真落实区五届四次党代会决定,主动适应形势新变化,坚持以法治为引领,充分履行法律监督职能,深入推进平安游仙、法治游仙建设,全面建设 “五型一化”检察院,努力为“实施跨越发展,建设富乐游仙”创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。具体工作规划:一是自觉融入依法治区,服务游仙跨越发展;二是完善法治监督机制,切实维护司法公正;三是严格规范司法行为,健全检察权运行机制;四是打造忠诚坚定队伍,提升法治工作水平。

  二、部门概况

  游仙区人民检察院属一级预算单位。拥有政法编制62名,单位实有在编在岗63人,其中政法编制57人,工勤岗位6人。退休人员19.

  三、收支决算总体情况

  2015年游仙区检察院收入决算总额为1735.94万元,其中:当年财政拨款收入1299.85万元,上年结转收入436.09万元。相应安排支出决算1361.71万元,其中:一般公共服务3.7万元,公共安全支出1202.52,社会保障和就业139万元,医疗卫生16.49万元,

  截止201512月末游仙区检察院固定资产总额741.75万元。

  四、支出决算安排情况

  游仙检察院决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担检务保障发展相关工作。 

  基本支出,是用于保障检察机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障检察机关、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)公共安全,主要用于检察机关人员工资、日常运转而安排的经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:预防基地建设,大案要案办理,装备购置

  (二)社会保障和就业,主要用于检察机关离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于检察机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  附表1

  2015年游仙区检察院部门收支决算表

  预算单位:                                        单位:万元

  项目

  决算数

  一、收入合计

   1299.85

  财政拨款收入

   1299.85

  二、支出合计

   1361.71

   一般公共服务支出

   3.7

        政府办公厅(室)及相关机构事务

   3.7

              信访事务

   3.7

  公共安全支出

   1202.52

         检察

   1202.52

              行政运行

   637.31

              一般行政管理事务

   135.31

              查办和预防职务犯罪

   23.11

              两房建设

   240

              事业运行

   64.03

              其他检察支出

   102.76

    社会保障和就业支出

   139.00

         行政事业单位离退休

   139.00

                未归口管理的行政单位离退休

   139.00

  医疗卫生与计划生育支出

   16.49

          医疗保障

   16.49

               行政单位医疗

   15.07

               事业单位医疗

   1.42

     

   

             

   

        

   

            

   

      

   

            

   

        

   

   
   

   

 
   
 

   

   
   
   
   

  附表2

  2015年游仙区检察院部门支出决算表

  预算单位:                                        单位:万元

  科目编码

  功能科目

  合计

  财政拨款决算数

  一般公共预算

  政府性基金

  

  

  

  小计

  基本支出

  项目支出

  小计

  基本支出

  项目支出

   

   

   

  合计

  1361.71

  1361.71

  886

  475.71

   

   

   

  201

   

  一般公共服务支出

  3.7

  3.7

 

  3.7

     
 

  03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  3.7

  3.7

 

  3.7

     
   

  08

  信访事务

 

  3.7

 

  3.7

     

  204

   

  公共安全

 

  1202.52

  730.51

  472.01

     
 

  04

 

  检察

  1202.52

  1202.52

  730.51

  472.01

     
   

  01

  行政运行

  637.31

  637.31

  637.31

       
   

  020

  一般行政管理事务

  135.31

  135.31

 

  135.31

     
   

  04

  查办和预防职务犯罪

  23.11

  23.11

  23.11

       
   

  09

  两房建设

  240

  240

 

  240

     
   

  50

  事业运行

  64.03

  64.03

  64.03

       
   

  99

  其他检察支出

  102.76

  102.76

  6.06

  96.7

     
     

  社会保障和就业

  139

  139

  139

       
     

  行政事业单位离退休

  139

  139

  139

       
     

  未归口管理的行政单位离退休

  139

  139

  139

       
     

  医疗卫生与计划生育支出

 

  16.49

  16.49

       
     

  医疗保障

 

  16.49

  16.49

       
     

  行政单位医疗

 

  15.07

  15.07

       
     

  事业单位医疗

  1.42

  1.42

  1.42

       

  附表3

  2015年游仙检察院部门基本支出决算表

  预算单位:                                          单位:万元

  经济科目

  财政拨款决算数

  合计

  一般公共预算

  政府性基金

  一、工资福利支出

  623.47

  623.47

   

  基本工资

  97.61

  97.61

 

  津贴补贴

  331.11

  331.11

 

  奖金

  178.26

  178.26

 

  社会保障缴费

  16.49

  16.49

 

  伙食补助费

     

  绩效工资

     

  其他工资福利支出

     

  二、商品和服务支出

  120.05

  120.05

   

  办公费

  34.42

  34.42

 

  印刷费

  6.99

  6.99

 

  咨询费

     

  手续费

  0.05

  0.05

 

  水费

  0.62

  0.62

 

  电费

  9.1

  9.1

 

  邮电费

  2.05

  2.05

 

  取暖费

     

  物业管理费

  5.35

  5.35

 

  差旅费

  14.65

  14.65

 

  因公出国(境)费用

     

  维修(护)费

  13.2

  13.20

 

  租赁费

  0.24

  0.24

 

  会议费

     

  培训费

  0.83

  0.83

 

  公务接待费

  2.24

  2.24

 

  专用材料费

     

  被装购置费

     

  专用燃料费

     

  劳务费

  1.44

  1.44

 

  委托业务费

     

  工会经费

  4.14

  4.14

 

  福利费

  5.88

  5.88

 

  公务用车运行维护费

  3.84

  3.84

 

  其他交通费用

     

  税金及附加费用

     

  其他商品和服务支出

  15.01

  15.01

 

  三、对个人和家庭的补助

  140.08

  140.08

   

  离休费

     

  退休费

 

  139

 

  退职(役)费

     

  抚恤金

  0.47

  0.47

 

  生活补助

     

  救济费

     

  医疗费

     

  助学金

     

  奖励金

  0.14

  0.14

 

  生产补贴

     

  住房公积金

     

  提租补贴

     

  购房补贴

     

  采暖补贴

     

  物业服务补贴

     

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.47

  0.47

 

  合计

  883.6

  883.6